监察审计部简讯一则

2021-10-09

7-9月,监察审计部分别对集团办公室、北联市场、物流公司的物资采购及管理情况进行了专项审计,并出具审计报告。审计过程中,审计小组通过分析、审查上述单位及部门物资采购过程的各个环节,重点针对维修物资类、办公用品类、食堂用品及菜品等的采购流程及进出库的管理情况进行审查,并对部分物资进行了抽查比价。目前,被审单位已根据审计中发现的问题进行了针对性的整改。此次专项审计,有效规范了被审单位的物资采购流程,使公司物资采购更加合理化、必要化。




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